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送心意

劉茜老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-17 17:14

借:在建工程 42200
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6620
    貸:銀行存款 48820
借:在建工程 1240(領(lǐng)用原材料與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之和)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240

     原材料 1000

fyn 追問

2020-05-17 17:28

應(yīng)交稅費(fèi)240是怎么算出來的?

劉茜老師 解答

2020-05-17 17:38

抱歉,看錯了進(jìn)貨價(jià)了。這個題稅率按照16%來的,1000*16%=160
借:在建工程 1160(領(lǐng)用原材料與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之和)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160

原材料 1000

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借:在建工程 42200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6620 貸:銀行存款 48820 借:在建工程 1240(領(lǐng)用原材料與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之和) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240 原材料 1000
2020-05-17 17:14:07
采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好,你轉(zhuǎn)入庫存,是把別人的商品合并到你的店?
2018-11-11 23:06:24
借在建工程41000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額52 0 貸銀行存款46290
2022-04-05 19:02:19
你好! 對的。
2019-01-06 08:41:55
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