
老師。請(qǐng)問一下,給客戶開了一張票。4月份的,但是今天發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和稅率都開錯(cuò)了?,F(xiàn)在如果客戶沒認(rèn)證,我要回這個(gè)票。那我開紅字重新開就可以。但是如果客戶已經(jīng)抵扣了要怎么處理
答: 這個(gè)必須對(duì)方認(rèn)證抵扣,才能開具紅字發(fā)票信息表,才能開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。由于已經(jīng)跨月了,無法作廢發(fā)票了。
8月開的票50000,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要退款10000給對(duì)方,,我是不是需要對(duì)方開紅字沖紅單給我,我只開10000的紅字是不是就可以了
答: 你好,是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
次月收到紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,上月發(fā)票已抵扣認(rèn)證,對(duì)方把稅率點(diǎn)錯(cuò)了,我想請(qǐng)問上月報(bào)表是否要變動(dòng)
答: 您好!上月報(bào)表不需要變動(dòng),次月正常申報(bào)即可。

