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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-31 11:41

我做的是商貿(mào)實(shí)操金馬營業(yè)期的題。
在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候
預(yù)付賬款,上期數(shù)4404 本期發(fā)生-90455;為什么期末是4404?
應(yīng)付賬款,上期數(shù)0,本期發(fā)生45900;為什么期末數(shù)是136355?
在做利潤(rùn)表的時(shí)候,為什么所得稅費(fèi)用是0?

鄒老師 解答

2016-05-31 11:12

預(yù)付賬款核算先支付款項(xiàng),后采購的業(yè)務(wù)
應(yīng)付賬款核算先采購,后支付貨款的業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2016-05-31 12:37

你好,你所提供的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末是-86051
應(yīng)付賬款是45900
所得稅費(fèi)用一般是季度計(jì)提,因?yàn)檫€是1月份的利潤(rùn)表,所以還沒有計(jì)提所得稅

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您好,不設(shè)預(yù)付賬款的單位是可以的
2019-03-12 20:57:30
比如,你支付預(yù)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021-12-24 23:33:06
不用預(yù)付賬款科目就只用應(yīng)付賬款科目核算就可以了
2019-02-14 20:45:54
你好,可以 的 計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
2016-11-14 10:25:39
你好,不用的,原材料才需要設(shè)置 數(shù)量輔助核算
2017-11-27 14:30:29
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