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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 14:59

你好,多開(kāi)了發(fā)票的金額,應(yīng)當(dāng)作廢重新開(kāi)具正確金額的發(fā)票才是啊

香水百合 追問(wèn)

2020-05-16 15:03

是對(duì)方開(kāi)給我們公司的,多開(kāi)了金額,是專票,多開(kāi)的部分怎樣掛賬?

鄒老師 解答

2020-05-16 15:05

你好,多開(kāi)的部分掛賬應(yīng)付賬款就是了
借;庫(kù)存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款(多開(kāi)),銀行存款

香水百合 追問(wèn)

2020-05-16 15:06

借方不是借:管理費(fèi)用-其他(暫掛)貸:其他應(yīng)付款(價(jià)差)嗎?

鄒老師 解答

2020-05-16 15:09

你好,你這里的多開(kāi)了發(fā)票金額:是多開(kāi)部分今后需要付款給對(duì)方?還是對(duì)方的金額錯(cuò)誤需要按正確發(fā)票金額開(kāi)具的意思?

香水百合 追問(wèn)

2020-05-16 15:11

付款的金額比發(fā)票的少,發(fā)票多開(kāi)了,不用再付款給對(duì)方了

鄒老師 解答

2020-05-16 15:12

你好,發(fā)票多開(kāi)了,應(yīng)當(dāng)把錯(cuò)誤金額的發(fā)票退回給對(duì)方,讓對(duì)方按正確金額開(kāi)具發(fā)票入賬才是的

香水百合 追問(wèn)

2020-05-16 15:14

沒(méi)有,對(duì)方不接受了,等于是多開(kāi)了給我們

鄒老師 解答

2020-05-16 15:16

你好,那可以這樣處理
借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;營(yíng)業(yè)外收入(多開(kāi)),銀行存款

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你好,多開(kāi)了發(fā)票的金額,應(yīng)當(dāng)作廢重新開(kāi)具正確金額的發(fā)票才是啊
2020-05-16 14:59:30
是的按1800入賬
2017-04-11 09:51:07
你好,19年12月份加的油,發(fā)票在2020年3月份開(kāi)具,就需要在3月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2019-12-31 13:34:51
你好,需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后按月攤銷才是的
2018-07-23 13:59:17
購(gòu)買的單據(jù)100本,每本2元。一般計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-08-01 15:58:53
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