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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-16 08:57

別的都沒有錯誤嗎,那這個做借應收賬款 貸未分配利潤

怕孤獨的秀發(fā) 追問

2020-05-16 08:59

還用走下以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:03

不需要了,這個不需要

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相關問題討論
同學,你好,應收賬款期初建賬時多錄了是什么原因多錄了,調(diào)整過來就可以
2021-08-05 21:43:29
別的都沒有錯誤嗎,那這個做借應收賬款 貸未分配利潤
2020-05-16 08:57:35
你好,之前業(yè)務發(fā)生的原始單據(jù)都齊全嗎?
2019-08-13 09:06:29
你好,需要重新建賬,錄入正確的應收賬款期初數(shù)才是的
2018-10-17 16:23:28
需要在建賬的時候把期初數(shù)錄進去,報表才會平衡,然后接著進行賬務處理的 這個應收賬款不會平白無故的產(chǎn)生的
2016-11-09 15:41:49
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