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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-16 08:22

應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù)的,你欠對(duì)方的款

醜小丫 追問(wèn)

2020-05-16 08:25

那正數(shù)是對(duì)方欠我公司的了,對(duì)嗎

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:26

對(duì)的,你的理解正確的

醜小丫 追問(wèn)

2020-05-16 08:33

老師,像這個(gè)的話(huà),我就應(yīng)該理解是我公司還欠銅仁科技助農(nóng)公司的25090元了

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:33

對(duì)的,你的理解正確的

醜小丫 追問(wèn)

2020-05-16 08:38

這金蝶這里怎么設(shè)置憑證連續(xù)打?。?/p>

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:39

這個(gè)你要問(wèn)專(zhuān)業(yè)的客服老師了

醜小丫 追問(wèn)

2020-05-16 08:43

再問(wèn),上個(gè)月的暫估分錄,我這個(gè)月核銷(xiāo),我用什么方法,可以再原來(lái)的分錄上,直接核銷(xiāo),且生成新的憑證呢?

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:44

首先沖平暫估入賬的憑證(紅字),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款

其次根據(jù)發(fā)票計(jì)入原材料,借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款

醜小丫 追問(wèn)

2020-05-16 08:49

不是,我的意思是不用敲打分錄,直接做的方法,我已經(jīng)找了,謝謝

紫藤老師 解答

2020-05-16 08:51

好的,加油哈!棒棒噠

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應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù)的,你欠對(duì)方的款
2020-05-16 08:22:26
您好~填寫(xiě)總賬賬戶(hù)名稱(chēng)??傎~的會(huì)計(jì)賬戶(hù),一般只按一級(jí)會(huì)計(jì)科目設(shè)置,二級(jí)以下明細(xì)科目無(wú)需設(shè)置、登記總賬。 摘要寫(xiě) 匯總幾號(hào)-幾號(hào)憑證,例如,應(yīng)收賬款的總賬(5月份的記賬憑證)從憑證6號(hào)才涉及到應(yīng)收賬款,26號(hào)以后就沒(méi)有這個(gè)科目的業(yè)務(wù)了,摘要欄是應(yīng)該寫(xiě) 匯總6-26號(hào) 憑證. 在借方~
2023-02-02 23:52:42
你好 應(yīng)收是資產(chǎn)類(lèi)科目正常的余額應(yīng)在借方
2019-11-02 15:43:38
其它應(yīng)收款在總分類(lèi)賬戶(hù)如何反應(yīng)
2015-12-29 12:13:30
某企業(yè)某年1月31日應(yīng)收賬款的總賬和明細(xì)賬余額如下:應(yīng)收賬款總額為84000,其所屬明細(xì)分類(lèi)賬為
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