
企業(yè)取得1%稅率的專票,由于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額變小,開票方退回2%進(jìn)項(xiàng)稅優(yōu)惠部分,退回的錢應(yīng)該沖減費(fèi)用,還是計(jì)入營業(yè)外收入?
答: 沖掉你之前做的,你之前做啥,現(xiàn)在就沖掉之前的,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
4-6月無收入,進(jìn)貨時(shí)我做借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,7月收入,是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵到進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
答: 你好,7月收入,是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵到進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?——是的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)









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赫赫 追問
2020-05-16 13:19
maize老師 解答
2020-05-16 13:25