
老師,小規(guī)模公司匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年的成本票不合規(guī),當時做的分錄是 借:庫存商品,貸:其他應付款-XXX;借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品?,F(xiàn)在已經(jīng)把不合規(guī)的成本票補回,有人說把現(xiàn)在開回來的票直接附在去年的憑證里就可以了,也有人說不可以,請問,該怎么處理最為合適?
答: 金額是一樣的
老師 我去年暫估的成本票來不了了 是做的借:庫存商品-暫估 貸其他應付款 貸借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 今年匯算清繳納稅調整調增了納稅的話 賬務上還要處理嗎?怎么做賬呢?
答: 老師我那個暫估的庫存商品還要沖了嗎? 結轉的成不不需要 以前年度損益調整科目嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年公司開出一張50000專票,暫估成本40000,結轉成本分錄為,借:主營業(yè)務成本40000貸:其他應付款-股東40000。匯算清繳時,40000暫估成本已調增。2020年5月開紅字發(fā)票,按原分錄做回去的話,收入與成本都為負數(shù)了,這怎么處理呀?
答: 不重新開發(fā)票嗎,這個??借應收 負數(shù),以前年度損益調整,貸銷項稅額 負數(shù),借其他應付款 貸以前 年度損益調整,借未分配利潤 貸以前年度損益調整


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2020-05-15 18:34
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