
老師,我19年12月做了暫估入庫,現(xiàn)在4月份收到了暫估的發(fā)票,那我分錄是重新結(jié)轉(zhuǎn)19年的還是在20年重新做分錄呢
答: 你還能修改一九年的嗎?
贈(zèng)送的原料怎樣入庫做分錄,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了的,第二個(gè)月怎樣更正分錄呢或者是刪除呢?
答: 借;原材料 貸;營業(yè)外收入 為什么要更正呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫后,已實(shí)際銷售出去了,要怎么做分錄,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方了,票是次月回來的,我也按照轉(zhuǎn)的金額入庫了,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這種怎么做分錄
老師 買了商品沒有發(fā)票 但是已經(jīng)賣出 按暫估價(jià)入庫 結(jié)轉(zhuǎn)庫存 這個(gè)分錄怎么做啊
我有一筆營業(yè)處收入已開了發(fā)票,但未收到款項(xiàng),怎樣做分錄?月尾結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)怎樣做?

