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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-15 17:32

你好,請問做的是什么分錄,看不到呢

皆如愿 追問

2020-05-15 17:39

老師 是這樣的 之前他做的 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金   借 應交稅費-減免稅款  貸 營業(yè)外收入-其他  可是那個資產(chǎn)負債表的應交稅費欄里 一直都有期末余額和年初余額-480 感覺有些不對 怎么老是一直掛在那呢?現(xiàn)在每次有應交增值稅就疊加到一起 到季度做完賬務后 又還是有這個-480還在資產(chǎn)負債表里顯示 要怎么調(diào)???我不明白

小黎老師 解答

2020-05-15 17:40

你好,把應交稅費減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

小黎老師 解答

2020-05-15 17:41

你好,打錯了,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

皆如愿 追問

2020-05-15 21:45

不好意思 老師 現(xiàn)才上來 謝謝!按您這個分錄就這個月做可以嗎?

皆如愿 追問

2020-05-16 15:15

老師 這個分錄怎么做  結(jié)轉(zhuǎn)?

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相關(guān)問題討論
同學,你好,先了解下這么做的原因,才能決定怎么處理
2020-06-11 19:30:21
可能是因為前面處理錯誤或會計政策的變更
2015-11-15 17:01:33
你好 把結(jié)賬回去刪除
2021-10-13 10:42:32
你好,請問做的是什么分錄,看不到呢
2020-05-15 17:32:47
確認收入是這個分錄,收到現(xiàn)金是做庫存現(xiàn)金,貸方是做應交稅費應交增值稅銷項稅額
2019-06-12 18:52:10
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