老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

老師晚上好,請問計提社保和工資是這樣做賬嗎:借:管理費用—社保 管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應付職工薪酬—工資
答: 你好,如果是管理人員的工資,社保是這樣做計提分錄的。
老師您好,我們公司月底交社保,個人部分必須的再從工資里扣,之前沒有計提過社保,直接走的管理費,這次一計提我就不會做賬了,麻煩老師指導一下吧謝謝
答: 你好,計提只計提公司部分,繳納的時候個人部分是做其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,工資社保應該怎么做分錄,4月份計提工資,我先管理費用,貸應付職工工資,然后再做一筆計提社保分錄,借管理費用,貸應付職工薪酬,計提公司承擔的社保,,這樣做可以嗎
答: 您好,是的。借:管理費用—社保/工資 貸:應付職工薪酬—工資/社保


李小冉 追問
2020-05-15 16:53
小云老師 解答
2020-05-15 16:55