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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-15 13:50

你好     收到預(yù)付賬款  你又收到發(fā)票和貨物  。  你是購買方還是銷售方 
? 你這個(gè)有點(diǎn)矛盾了。 你買貨應(yīng)該要支付 不是收到預(yù)付款哦

Platy 追問

2020-05-15 14:13

銷售方

meizi老師 解答

2020-05-15 14:17

你好   銷售方的話  那你就做  借銀行存款貸預(yù)收賬款   借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

Platy 追問

2020-05-15 14:18

購買方我們是

Platy 追問

2020-05-15 14:19

我是想問要分開記兩筆分錄嗎,能在收到發(fā)票的時(shí)候直接記一筆分錄嗎

Platy 追問

2020-05-15 14:21

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以在銷售的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn),也可以月末再結(jié)轉(zhuǎn)是吧

meizi老師 解答

2020-05-15 14:23

你好 可以的  你是隔天收到貨物和發(fā)票的話   一起做一筆就行了。    銷售后就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本或者月末做也行的

Platy 追問

2020-05-15 14:24

那如果隔了10天才收到發(fā)票,是不是就要分開兩筆記

meizi老師 解答

2020-05-15 14:26

你好 嗯是的   你支付了就要掛賬的

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你好 收到預(yù)付賬款 你又收到發(fā)票和貨物 。 你是購買方還是銷售方 ? 你這個(gè)有點(diǎn)矛盾了。 你買貨應(yīng)該要支付 不是收到預(yù)付款哦
2020-05-15 13:50:45
借;庫存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
2017-10-23 11:30:16
你好,收到材料已入庫。發(fā)票賬單結(jié)算憑證未收到,但是貨款已經(jīng)支付 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借記原材料。貸記應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-02 10:31:52
你好,正常是計(jì)入預(yù)付賬款,但是有的公司沒有設(shè)置預(yù)付賬款,可以計(jì)入應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的貸方負(fù)數(shù)就表示有預(yù)付賬款
2018-09-20 12:47:33
你好 收到發(fā)票 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付帳款
2019-07-18 16:16:10
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