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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-15 12:57

你結轉成本應該按照你的成本發(fā)票來

絮夏0 追問

2020-05-15 13:04

老師我可能沒說清楚,現(xiàn)在我們有2000虧損,怎么才能不虧呢老師其實這是我下月結單的失誤,我該怎么彌補呢 感謝老師幫忙想想

樸老師 解答

2020-05-15 13:11

那你就少接轉成本哦,你按照實際業(yè)務做賬就可以了

樸老師 解答

2020-05-15 13:12

虧損了不交所得稅的

絮夏0 追問

2020-05-15 13:18

是,老師,我弄錯了 虧了2000 省了500的所得稅,我主要是弄錯了,怎么算都是虧,所以我想把這個2000要回來,其實我這個問題有點離財務遠,主要是我太著急了,您要是有這方面的經驗就太好了,謝謝您

樸老師 解答

2020-05-15 13:23

你把多結轉的紅沖了,然后調增就可以了,成本調增

絮夏0 追問

2020-05-15 13:34

老師 不好意思 您這話我沒看懂,您拿分錄給i我解釋一下行嗎 非常感謝

樸老師 解答

2020-05-15 13:36

就是用以前年度損益調整來紅沖,你之前怎么結轉的成本,分錄怎么做的

絮夏0 追問

2020-05-15 13:46

借:生產成本
  貸L庫存商品
老師跟以前年度損益調整怎么聯(lián)系?

樸老師 解答

2020-05-15 13:56

你結轉生產成本不是結轉到庫存商品嗎?為啥庫存商品還貸方呢

絮夏0 追問

2020-05-15 14:15

對對,借:庫存商品
            貸:生產成本
不好意思老師

樸老師 解答

2020-05-15 14:18

借以前年度損益調整貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

絮夏0 追問

2020-05-15 14:30

老師 ,謝謝您 分錄知道了,金額是多少  我賣8000的時候轉6000成本(比如)賣10000轉8000成本 那我沖了
8000借:庫存商品-8000
          貸:生產成本-8000
然后借:庫存商品6000
         貸:生產成本6000
這不相當于我的成本減少了嗎,因為我賣的少了是這樣嗎
如果我已經開了10000的發(fā)票呢?

樸老師 解答

2020-05-15 14:36

是的,那你的發(fā)票和庫存的差額就是利潤

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你按照實際的成本結轉就行了,要是多結轉了紅沖一下
2020-05-15 13:15:45
你結轉成本應該按照你的成本發(fā)票來
2020-05-15 12:57:36
您好,這是由于您單位報價出錯是嗎,可以雙方協(xié)商一下,還有相關負責人需要承擔一定的過錯責任
2020-05-15 12:28:59
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