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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-15 10:37

你好      收到的餐費計入其他業(yè)務收入 繳納增值稅  買菜的錢員工部分計入福利費

小瓶子 追問

2020-05-15 10:42

買菜時:
借:庫存商品-食堂買菜   1000
貸:銀行存款  1000
收到外來人員餐費:
借:庫存現(xiàn)金   50
貸:營業(yè)外收入   50
結轉食堂成本怎么做呀?

小瓶子 追問

2020-05-15 10:44

借:應付職工薪酬-職工福利費   950
收到的50塊錢用什么科目做?就不會了

meizi老師 解答

2020-05-15 10:44

你好   借原材料 1000貸銀行存款1000   借庫存商品50 貸其他業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅  借其他業(yè)務成本貸原材料  借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸原材料

小瓶子 追問

2020-05-15 10:49

買菜可以用庫存商品做嗎?

meizi老師 解答

2020-05-15 10:57

你好 一般是原材料。 不是庫存商品

小瓶子 追問

2020-05-15 11:01

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-05-15 11:06

沒事希望能幫到你

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相關問題討論
你好 收到的餐費計入其他業(yè)務收入 繳納增值稅 買菜的錢員工部分計入福利費
2020-05-15 10:37:07
把990記入管理費用…福利費
2020-05-19 14:59:37
您好,根據市場價,分錄,借;應付職工薪酬-福利費,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。成本結轉時,借;主營業(yè)務成本,貸:營業(yè)成本等科目。視同銷售了,進項不用轉出的。
2017-05-08 17:27:51
借:給管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費
2019-01-08 08:51:30
免費的對嗎?記福利 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-08-29 14:23:37
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