2017年1月20日,甲公司向乙公司銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為200000元。增值稅稅額為34000元,甲公司已收到乙公司支付的款項(xiàng)234000元,并將提貨單送交乙公司,該批產(chǎn)品成本為190000元,甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄: (1)銷售實(shí)現(xiàn)時(shí) (2)期末,將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤時(shí)
金魚3546
于2020-05-15 09:18 發(fā)布 ??1966次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-05-15 09:20
你好
(1)銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)
借;銀行存款 234000 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入200000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34000
借;主營業(yè)務(wù)成本 190000 , 貸;庫存商品190000
(2)期末,將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤時(shí)
借;本年利潤190000,貸;主營業(yè)務(wù)成本 190000
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它開票開全了嗎?如果開全了就需要沖減主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-14 11:34:51

可以 簡易征收收到的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
2019-10-21 15:38:11

你好 沖掉之前的分錄 按發(fā)票做賬 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-07-02 16:00:07

你好
(1)銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)
借;銀行存款 234000 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入200000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34000
借;主營業(yè)務(wù)成本 190000 , 貸;庫存商品190000
(2)期末,將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤時(shí)
借;本年利潤190000,貸;主營業(yè)務(wù)成本 190000
2020-05-15 09:20:38

借;工程施工 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-04-17 15:16:51
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