
老師,在填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)A105050工資薪金支出一行,在填寫了賬載金額和實(shí)際發(fā)生額后,稅收金額那一格是空白的,那一行是不是填寫代繳的個(gè)人所得稅?
答: 稅收金額填寫實(shí)際發(fā)放的工資薪金
【稅務(wù)局】:為規(guī)范企業(yè)工資薪金支出稅前扣除,強(qiáng)化個(gè)人所得稅征管,經(jīng)我局比對你公司2017年度個(gè)人工資薪金所得與2017年度企業(yè)所得稅年報(bào)的工資費(fèi)用數(shù)據(jù),存在少申報(bào)個(gè)人所得稅或多列稅前工資費(fèi)用扣除稅收風(fēng)險(xiǎn),請你公司于2018年11月30日前開展自查工作,并將2017年度工資列支明細(xì)及自查報(bào)告報(bào)第一稅務(wù)分局(辦稅大廳咨詢窗),同時(shí)補(bǔ)充申報(bào)個(gè)人所得稅或更正申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)。
答: 你好,問題是什么呢?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為規(guī)范企業(yè)工資薪金支出稅前扣除,強(qiáng)化個(gè)人所得稅征管,經(jīng)我局比對你單位2017年度個(gè)人工資薪金所得與2017年度企業(yè)所得稅年報(bào)的工資費(fèi)用數(shù)據(jù),存在工資薪金支出比對差異稅收風(fēng)險(xiǎn),請你單位于2018年12月14日前開展自查工作,并將2017年度工資列支明細(xì)及自查報(bào)告報(bào)管理員,同時(shí)到辦稅大廳更正申報(bào)個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅年報(bào)你好,這個(gè)是要怎么操作呢?
答: 2017年個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)與年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,你現(xiàn)在需要查一下,去年個(gè)稅報(bào)的與年報(bào)差多少,然后到稅務(wù)大廳修改申報(bào)


找不到北的豬V 追問
2020-05-15 09:16
軼塵老師 解答
2020-05-15 09:18