
老師,我們工地4月17號付了江天公司4320元鐵皮款,當(dāng)時沒票,我寫的分錄借預(yù)付賬款_江天公司4320,貸銀行存款4320;5月3號又預(yù)付了這家公司8935元鐵皮款,我還寫同樣的借預(yù)付賬款_江天公司8935貸銀行存款8935:5月10又預(yù)付了這家鐵皮款3200元,我還寫同樣的分錄,借預(yù)付賬款3200貸銀行存款,昨天票全部拿回來,三次開在一起了,我們是開發(fā)公司,這屬于開發(fā)成本的前期工程(臨時圍擋)那我怎么寫完整的分錄,以前寫的對嗎?如果不對怎么改?
答: 你好,你前邊三個會計分錄是對的
用銀行存款預(yù)付材料款怎么做分錄(材料是合同成本_材料,),借:預(yù)付賬款_某公司,貸:銀行存款,那么怎么轉(zhuǎn)到合同成本_材料款呢
答: 你好,借工程施工一合同成本(材料費),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)60%,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)4O%,貸預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)付賬款8000 借:預(yù)付賬款8000 貸:銀行存款 老師預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,是預(yù)付賬款增加,銀行存款也增加。借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,這個分錄為什么不對?錯在哪里?
答: 您好,預(yù)付一般是提前支付,用采購商品或服務(wù)沖預(yù)付
預(yù)付款借:預(yù)付賬款19468貸:銀行存款19468支付??睿航瑁簯?yīng)付賬款10000貸:銀行存款 10000預(yù)付賬款19468這筆分錄對嗎?
購買東西已經(jīng)付了款,但是對方未開票,我做了借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,為什么沒算到成本里面呢,應(yīng)該怎么做才能算到2019年的成本里面
年初是借預(yù)付賬款貸銀行存款,本月負(fù)擔(dān)下月維修費300元,分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款或現(xiàn)金嗎?
老師,我們是先付款一部分,國外廠家才發(fā)貨,在外匯銀行是先購匯,后匯款,這個是直接做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 這樣嗎,其他分錄還要做嗎


暖暖老師 解答
2020-05-15 05:57