
老師,公司是小微餐飲企業(yè),在填所得稅季報時,營業(yè)成.本是不含費用的是吧?但我身邊不少會計填營業(yè)成本時都把費用也包括在內了,這樣所得稅季招時交的所得稅就少很多,到匯算清繳時反而省事了,因為匯算清繳是扣除費用的,那我季報時怎么填更合理呢
答: 您好,費用在季報時就是應該填的
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調賬營業(yè)成本有調減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
答: 你好,是的,是需要的了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
餐飲費用發(fā)票能計入福利費抵扣企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳需要調增成本嗎?
答: 1、可以根據(jù)具體的業(yè)務背景,計入福利費科目核算的。 2、在所得稅匯算清繳時,福利費的稅前扣除限額為工資薪金的14%,超過部分是不得結轉以后年度扣除的。


廣 追問
2020-05-14 23:59
慧老師 解答
2020-05-15 00:21