
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅下個(gè)月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(9)17日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)值60000元,按賣價(jià)的17%代繳增值稅,暫未收款;借:應(yīng)收賬款 70200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 入賬后,沒(méi)給產(chǎn)品成本,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,最后的所得稅計(jì)算時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么辦
答: 您好,沒(méi)給產(chǎn)品成本的原因是沒(méi)有成本還是沒(méi)及時(shí)核算成本?









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