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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-14 11:28

你好!
屬于代收代付,分錄是對的

小會 追問

2020-05-14 11:31

老師,能詳細解釋下嗎?不太懂,我公司沒收到現(xiàn)金,怎么入了這個科目呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:33

沒收現(xiàn)金就不可以借庫存現(xiàn)金了

小會 追問

2020-05-14 11:35

而且?guī)齑娆F(xiàn)金這么大金額,是不是下面還應(yīng)該有一步入銀行存款的?

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:45

具體是什么業(yè)務(wù)呢,不知道具體業(yè)務(wù)不太好做賬的

小會 追問

2020-05-14 11:49

他們來做工程,本應(yīng)該付他們工程款,但因為他們也用我公司電需要出電費,所以把這部分電費扣掉了,我們就不用付這部分電費的錢給他們

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:52

那就沖減應(yīng)付賬款就可以了(不涉及庫存現(xiàn)金的)

小會 追問

2020-05-14 11:55

嗯,搞得,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-14 12:03

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好! 屬于代收代付,分錄是對的
2020-05-14 11:28:52
您好,先過渡,查清原因進損益  借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢     貸:庫存現(xiàn)金   批準處理后:   借:其他應(yīng)收款     管理費用(無法查明的其他原因)     貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2024-04-15 17:25:58
您好,分析少記錄原因。若無法核實,計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2020-06-03 19:16:41
你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:在建工程(或營業(yè)外收入)
2018-10-17 16:07:37
你好,貸方是主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費
2018-10-17 16:01:26
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