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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-14 10:09

購買時

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

抵扣時

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

貸:管理費(fèi)用

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 10:09

好的

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:10

加油哈,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 10:11

那公司購買的打印機(jī)518元,我可不可直接記入管理費(fèi)用

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:11

購買的打印機(jī)518元,可直接記入管理費(fèi)用

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 10:12

如果報銷的話是不是直接沖掉其他應(yīng)付款,就可以了,

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:13

報銷的話直接沖掉其他應(yīng)付款,就可以了,

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 10:15

那憑證后直接附報銷單就可以了吧?

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:15

憑證后直接附報銷單就可以

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 10:16

謝謝啦!

紫藤老師 解答

2020-05-14 10:16

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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借管理費(fèi)用貸銀行存款 抵免稅款時借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用或借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2018-09-06 22:35:30
購買借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-18 10:52:18
你好,借管理費(fèi)用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-12-14 14:40:55
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-10-20 16:56:39
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2020-05-25 16:47:42
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