
老師,我4月發(fā)票開錯稅率了,原為0稅率的,開了3%的稅率,5月已經(jīng)開了紅字發(fā)票,那4月的稅要怎么做分錄呢,稅金為1067.但是4月未交稅
答: 您好!4月按正常發(fā)票做分錄,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。就可以了、
您好,發(fā)票開錯,專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票,怎么做分錄?謝謝。
答: 你好,如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票, 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 正確的借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,跨月的發(fā)票開錯了,拿回來重新開了正確紅字發(fā)票,專票,這個分錄咋做啊,
答: 你好,單位是銷售方嗎?如果是的話,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 然后重新開的話,做正數(shù)收入就可以。


宋生老師 解答
2016-05-30 10:52
宋生老師 解答
2016-05-30 18:39