
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度遺留多計提了企業(yè)所得稅4萬多,即現(xiàn)應(yīng)交所得稅貸方余額4萬多。虧損,今年不匯算也不交所得稅。需要如何處理?
答: 你好,沖銷多計提 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 4萬多,貸;以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 4萬多
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計提企業(yè)所得稅分錄(會計準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎?
答: 你好;? ?是的; 計提是這樣來做分錄的??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司被退去年企業(yè)所得稅,以前會計沒有計提應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳計入所得稅,現(xiàn)在退稅的話,還需要計入應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎,是直接借:銀存,貸:以前年度損益調(diào)整???
答: 你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費就可以的。
18年企業(yè)所得稅未計提,放在19年賬里,是需要通過以前年度損益這個科目來調(diào)整?但是出來的報表不平,利潤表里沒有這筆應(yīng)交所得稅的金額
老師,2018年沒有計提企業(yè)所得稅,2019年交的稅金直接進(jìn)費用,沒做調(diào)整以前年度損益,請問分錄
如果2017年12月份忘了計提企業(yè)所得稅,下年2018年1月才計提付款是不是要做以前年度損益科目來調(diào)整呢?


追逐我的明天。 追問
2020-05-14 08:48
追逐我的明天。 追問
2020-05-14 08:48
鄒老師 解答
2020-05-14 08:56