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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 19:24

你好,您是開票方么?

糊涂的大碗 追問

2020-05-13 19:28

對的。我是銷售方。

立紅老師 解答

2020-05-13 19:30

你好,如果是銷售方,就是現(xiàn)在是多收款了,如果是不需要退回的將多出的款項計入營業(yè)外收入中

糊涂的大碗 追問

2020-05-13 19:31

是少收款了。

立紅老師 解答

2020-05-13 19:36

你好,如果是這樣,款項不收回來了,計入管理費用
借,銀行存款
借,管理費用
貸,主營業(yè)業(yè)收入
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷

糊涂的大碗 追問

2020-05-13 19:55

好的。謝謝

立紅老師 解答

2020-05-13 20:31

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,您是開票方么?
2020-05-13 19:24:53
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-10-12 09:32:03
確認收入,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-01-25 18:31:58
<p>借;銀行存款997  財務(wù)費用0.5  貸;應(yīng)收賬款997.5</p>
2016-07-28 15:09:42
您好,借:營業(yè)外支出-贈送,500元,貸;主營業(yè)務(wù)收入,500元減去稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,500*增值稅率/(1+增值稅率)
2017-06-09 18:40:11
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