
老師,我19年年報(bào)可以是12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?12月的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬貸方有114672.42的余額,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有34960.47的余額,匯算的時(shí)候需要調(diào)整嘛?怎么調(diào)整呢?
答: 你好,就是12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)根據(jù)什么填寫呢
答: 您好,科目余額表 應(yīng)付職工薪酬 期末余額(一般為貸方) 2.應(yīng)交稅費(fèi) 如果借方余額,要把二級(jí)科目借方余額重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),二級(jí)科目貸方余額 還是列示在 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!年終獎(jiǎng)和工資可這樣做吧?借:管理費(fèi)一工資 勞務(wù)費(fèi)一應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅
答: 你好,是的,是這樣的。


小黎老師 解答
2020-05-13 17:35