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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-13 16:28

你好
1
借,原材料 60000
貸,在途物資  60000
2
借,銀行存款  180000
貸,應(yīng)收賬款 180000
3
借,管理費(fèi)用3800
借,庫(kù)存現(xiàn)金1200
貸,其他應(yīng)收款 5000
4
借,銀行存款2373000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)273000
5
借,應(yīng)付賬款 85100
貸,銀行存款85100
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好 1 借,原材料 60000 貸,在途物資 60000 2 借,銀行存款 180000 貸,應(yīng)收賬款 180000 3 借,管理費(fèi)用3800 借,庫(kù)存現(xiàn)金1200 貸,其他應(yīng)收款 5000 4 借,銀行存款2373000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2100000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)273000 5 借,應(yīng)付賬款 85100 貸,銀行存款85100 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-05-13 16:28:43
第一題(73000-1800)/8/12=741.666667 借管理費(fèi)用741.67 貸累計(jì)折舊741.67 第二題 250000/1000000*500=125 借制造費(fèi)用125 貸累計(jì)折舊125
2020-05-28 16:37:08
你好 借:預(yù)付賬款36000 貸:銀行存款 借:原材料28000%2B240 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3640 貸:預(yù)付賬款28000%2B3640%2B240 借:銀行存款36000-(28000%2B3640%2B240) 貸:預(yù)付賬款36000-(28000%2B3640%2B240)
2020-06-09 17:02:27
1借庫(kù)存現(xiàn)金819 貸其他業(yè)務(wù)收入700 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅119
2020-06-05 17:01:08
你好 1 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢待流動(dòng)損溢420 貸,原材料 420 借,管理費(fèi)用420 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢420 2 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢160 貸,原材料160 借,其他應(yīng)收款160 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢160 3 借,營(yíng)業(yè)外支出650 貸,其他應(yīng)收款650
2020-06-03 16:05:27
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