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于2020-05-13 16:16 發(fā)布 ??541次瀏覽

- 送心意
立紅老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-13 16:28
你好
1
借,原材料 60000
貸,在途物資 60000
2
借,銀行存款 180000
貸,應(yīng)收賬款 180000
3
借,管理費(fèi)用3800
借,庫(kù)存現(xiàn)金1200
貸,其他應(yīng)收款 5000
4
借,銀行存款2373000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)273000
5
借,應(yīng)付賬款 85100
貸,銀行存款85100
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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1
借,原材料 60000
貸,在途物資 60000
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借,銀行存款 180000
貸,應(yīng)收賬款 180000
3
借,管理費(fèi)用3800
借,庫(kù)存現(xiàn)金1200
貸,其他應(yīng)收款 5000
4
借,銀行存款2373000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)273000
5
借,應(yīng)付賬款 85100
貸,銀行存款85100
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2020-05-13 16:28:43

第一題(73000-1800)/8/12=741.666667
借管理費(fèi)用741.67
貸累計(jì)折舊741.67
第二題
250000/1000000*500=125
借制造費(fèi)用125
貸累計(jì)折舊125
2020-05-28 16:37:08

你好
借:預(yù)付賬款36000
貸:銀行存款
借:原材料28000%2B240
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3640
貸:預(yù)付賬款28000%2B3640%2B240
借:銀行存款36000-(28000%2B3640%2B240)
貸:預(yù)付賬款36000-(28000%2B3640%2B240)
2020-06-09 17:02:27

1借庫(kù)存現(xiàn)金819
貸其他業(yè)務(wù)收入700
應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅119
2020-06-05 17:01:08

你好
1
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢待流動(dòng)損溢420
貸,原材料 420
借,管理費(fèi)用420
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢420
2
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢160
貸,原材料160
借,其他應(yīng)收款160
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待流動(dòng)損溢160
3
借,營(yíng)業(yè)外支出650
貸,其他應(yīng)收款650
2020-06-03 16:05:27
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