老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

我公司對(duì)固定資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤虧,原值10000元,已計(jì)提折舊2400元,涉及到增值稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (按比例計(jì)算) 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
已提完折舊的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)這樣對(duì)嗎?
答: 你好,是沒有預(yù)留殘值嗎??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn),和固定資產(chǎn)折舊,還有固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄怎么做??
答: 購時(shí)固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 計(jì)提折舊 借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)


景琛 追問
2020-05-13 16:08
許老師 解答
2020-05-13 16:10
景琛 追問
2020-05-13 16:13
許老師 解答
2020-05-13 16:15