
按開票確認收入,有一個項目3月已經(jīng)完工、開票,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月又收到一張發(fā)票,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接跟著這個月成本結(jié)轉(zhuǎn)還是要修改3月份的那次分錄?
答: 你好,直接在收到的月份結(jié)轉(zhuǎn)就行了
我記得以前說過成本票的事,不是要求開了發(fā)票就確認收入,確認收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可是當時沒票,不知道什么到票,當初說的是暫估成本,到票再沖回,可是成本當月就結(jié)轉(zhuǎn)了如何沖呢?可以給個具體的分錄嗎?還有可以當時不做成本到票到了再做成本嗎?
答: 您好!您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認成本。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,根據(jù)這個兩個如何確認收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸款從賣車廠家走,應(yīng)該是120000,銀行直接扣了1000,所以是119000,不知道具體的分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好,銀行扣費是什么項目,手續(xù)費嗎。收入應(yīng)該就是120000,1000計入財務(wù)費用








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