
老師:前任會計有筆應(yīng)付賬款在付款時沒有沖銷,又進(jìn)了成本,現(xiàn)在我要怎么處理呢?我們是小企業(yè)準(zhǔn)則。
答: 你好,你們現(xiàn)在付錢就可以的。
之前預(yù)提的成本,借:成本,貸:應(yīng)付賬款,小企業(yè),現(xiàn)在要沖銷怎么沖銷,怎樣寫分錄
答: 你好!跨年度了嗎?沒跨年度原分錄沖紅字;跨年度直接用未分配利潤調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們知道應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=(主營業(yè)務(wù)成本+期末存貨成本-期初存貨成本)/平均應(yīng)付賬款×100%,我企業(yè)應(yīng)付賬款分應(yīng)付賬款-原料、應(yīng)付賬款-主要材料、應(yīng)付賬款-備品備件分3個,那么應(yīng)付賬款下明細(xì)科目的應(yīng)付賬款-主要材料的周轉(zhuǎn)率是怎么算呢?
答: 你好 那就是 (主營材料業(yè)務(wù)成本+期末主要材料成本-期初主要材料成本)/平均主要材料應(yīng)付賬款







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淺雨 追問
2020-05-13 10:08
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