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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-12 19:24

您好,如果你們已經(jīng)抵扣,不需要將發(fā)票退回,需要對方重新開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票。

您需要根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。

宸宸老師 解答

2020-05-12 19:24

申報表的話,就是申報進項稅額轉(zhuǎn)出

晴兒 追問

2020-05-12 19:33

那我賬務(wù)上怎么處理?能直接給我分錄嗎?

宸宸老師 解答

2020-05-12 19:42

您好
根據(jù)收到的紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/進項稅額
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出


也可以把前面分錄全部紅沖,貸方計入進項稅額轉(zhuǎn)出,然后根據(jù)正確的藍字發(fā)票,做藍字分錄

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相關(guān)問題討論
你好 你去電子稅務(wù)局 -我的待辦里面看看 。是不是有這個信息未采集 。先去采集了在去申報增值稅
2020-07-01 12:31:06
您好,如果你們已經(jīng)抵扣,不需要將發(fā)票退回,需要對方重新開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票。 您需要根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-05-12 19:24:06
收到個稅手續(xù)費返還,按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02
這個要進行調(diào)整的,相當(dāng)于賬面收入多確認了0.02,銷項稅少確認了0.02
2020-04-06 10:16:45
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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