老師你好,我公司為一般納稅人,在3月份的時候收到審計費用專票,已于當(dāng)月認證抵扣并賬務(wù)處理。可現(xiàn)在5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤,需要退回對方重新開具。請問我這月賬務(wù)上應(yīng)該怎么操作?下月填寫增值稅申報表又該如何操作?

晴兒
于2020-05-12 19:09 發(fā)布 ??1148次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-12 19:24
您好,如果你們已經(jīng)抵扣,不需要將發(fā)票退回,需要對方重新開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票。
您需要根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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你好 你去電子稅務(wù)局 -我的待辦里面看看 。是不是有這個信息未采集 。先去采集了在去申報增值稅
2020-07-01 12:31:06
您好,如果你們已經(jīng)抵扣,不需要將發(fā)票退回,需要對方重新開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票。
您需要根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-05-12 19:24:06
收到個稅手續(xù)費返還,按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅
借:銀行存款
貸:其他收益/營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02
這個要進行調(diào)整的,相當(dāng)于賬面收入多確認了0.02,銷項稅少確認了0.02
2020-04-06 10:16:45
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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2020-05-12 19:33
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2020-05-12 19:42