老師,增值稅普票含稅開成不含稅了,跨月了,開紅字發(fā)票紅沖,票已交給對方了,該怎么處理呢,如何操作的?謝謝
何
于2020-05-12 17:04 發(fā)布 ??1046次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-12 17:06
你好, 是紅字發(fā)票 再開正確的發(fā)票
相關(guān)問題討論

你好 在稅盤里開負數(shù) 發(fā)票再開正確的發(fā)票就可以
2020-05-12 17:20:22

你好, 是紅字發(fā)票 再開正確的發(fā)票
2020-05-12 17:06:43

增值稅:-7895.71+2380.95+5703.2+1456.31=1644.71元
按這個數(shù)據(jù)交增值稅
再按這個增值稅計算附加稅
附加稅:城建稅7%(或者是5%、1%)三者取其一、教育費附加3%、地方教育費附加2%
2018-04-10 14:23:18

第一步
銷貨方或購貨方在增值稅開票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱信息表)?! ?
《信息表》具體由誰在開票系統(tǒng)中上傳開具呢?這個要分情況討論的。
專用發(fā)票尚未交付購買方或者購買方拒收的,或購買方未用于申報抵扣并退回發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)的,銷售方在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》?!?
專用發(fā)票已交付購買方,且購買方已認證抵扣或未認證無法退回發(fā)票的,購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》。
第二步
系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
第三步
銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
2018-06-19 09:13:29

當(dāng)期不用繳納,抵不完下期繼續(xù)抵。
2018-04-11 09:06:15
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何 追問
2020-05-12 17:12
玲老師 解答
2020-05-12 17:22