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送心意

范瑩老師

職稱注冊會計師

2020-05-12 10:31

首先要計提工資的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用等 65000
貸:應付職工薪酬(工資總額)65000
然后再是發(fā)放工資時的會計分專錄:
借:應付職工薪酬/工資總額 65000
貸:應交稅費---應交個人所得稅 90
銀行存款 64910

水印憂藍 追問

2020-05-12 10:45

借:管理費用65000
貸:應付職工薪酬64910
     應交稅費-個人所得稅90
這樣對嗎?

范瑩老師 解答

2020-05-12 10:47

最好是像老師這樣做分錄,應付職工薪酬都是先要計提,然后再支付。

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首先要計提工資的會計分錄: 借:銷售費用/管理費用等 65000 貸:應付職工薪酬(工資總額)65000 然后再是發(fā)放工資時的會計分專錄: 借:應付職工薪酬/工資總額 65000 貸:應交稅費---應交個人所得稅 90 銀行存款 64910
2020-05-12 10:31:55
你好! 1.月底計提工資 借:管理費用……工資 貸:應付職工薪酬
2019-08-18 11:24:24
借:應交稅費--應交個人所得稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01
2019-10-11 15:06:31
你好 借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款
2020-01-10 17:06:53
你好 計提工資,借;管理費用要等科目,貸;應付職工薪酬——工資 計提個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅 繳納,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2020-07-06 10:45:47
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