
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
你好管理費用增值稅轉(zhuǎn)出后,會計分錄怎么做借:管理費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是商貿(mào)公司,全出口的。住宿費是增值稅專票,不能抵扣吧!分錄借管理費用差旅費,貸現(xiàn)金,進項稅額不管也不認證行不?如果認證了分錄借管理費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸現(xiàn)金。再借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?
答: 1,是的,不能抵扣 不能認證抵扣,也就不存在認證了再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

