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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 10:23

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 15.81 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額15.81

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借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 15.81 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額15.81
2020-05-12 10:23:14
1,是的,不能抵扣 不能認證抵扣,也就不存在認證了再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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