
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
郭老師你好,我公司在網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí),7月勾選發(fā)票,8月3日確認(rèn),后面查證歸屬期是7月,但申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),沒(méi)有在7月申報(bào),在8月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào);現(xiàn)在稅局說(shuō)是錯(cuò)誤,應(yīng)在7月申報(bào),要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)老師,我們?nèi)绾尾僮鳎?/p>
答: 只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)生成的。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


時(shí)間的彼岸 追問(wèn)
2020-05-11 21:34
時(shí)間的彼岸 追問(wèn)
2020-05-11 21:35
宸宸老師 解答
2020-05-11 21:36
時(shí)間的彼岸 追問(wèn)
2020-05-11 21:37
宸宸老師 解答
2020-05-11 21:39