
老師,我們收到工程款先暫估成本,扣下稅金直接付給承包人,當(dāng)時,暫估應(yīng)付款明細(xì)科目也是承包人后來發(fā)票來了,又給材料公司勞務(wù)公司走賬這個賬要怎么平呢
答: 你好!取得的發(fā)票和你的暫估金額有差額嗎?
建筑勞務(wù)公司從勞務(wù)發(fā)票工程款轉(zhuǎn)給老板的錢,算老板撤資了,借什么科目
答: 你做的是老板自己的賬還是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
裝飾工程公司勞務(wù)費的會計科目怎么做?沒有勞務(wù)發(fā)票只是銀行上付過款項
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款


晨 追問
2020-05-11 21:34
QQ老師 解答
2020-05-11 21:38