先舉個例子,比如說,乙公司。 本月收到進項發(fā)票金額13元,進項稅額2.21元,又開出一張發(fā)票收入20元,銷項稅額3.4元,丙公司收到了這張發(fā)票而且是普通發(fā)票不能抵扣 那到下月出,填寫申報表時 銷項稅額2.21 進項稅額3.4 增值稅1.19元 增值稅最后流轉(zhuǎn)到丙方結束他最后是不是要承擔3.4元的稅款。但是乙公司在交稅時國家只是從賬戶上扣走1.19元增值那部分的稅款呀?乙公司承擔的稅款國家是怎么還給他的?丙方是以何種形式承擔3.4元稅款的。
戴消滅星星kfby
于2016-05-28 13:53 發(fā)布 ??809次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-28 20:13
老師,那乙公司收取了3.4元,抵扣了2.21元,國家只從乙公司的賬戶上扣走1.19元,抵扣的2.21元是不是也可以理解為從丙公司身上得到了2.21元的補償,而1.19元也是從丙公司身上收到的,這樣乙公司沒有繳納一份的錢增值稅,所以3.4元都是有最終消費者丙公司承擔了?
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銷項稅額3.4,進項稅額2.21,應納稅額1.19
丙因為沒有抵扣,實際就承擔了這3.4元的稅款
2016-05-28 14:09:12

你好,你開出去的是普通發(fā)票,是一般計稅的,你有進項專票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44

您好,您開具的增值稅普通發(fā)票可以用專票的進項稅額抵扣的
2019-08-06 21:13:17

你好!也是一樣的了。只是你普通發(fā)票的進項稅額不能抵扣。普通發(fā)票的銷項稅額跟專用發(fā)票一樣
2017-09-13 11:39:53

你好,包含開出去的普票
2019-11-05 10:30:06
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