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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 18:27

你好
這個表是對的,

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:29

這個金額怎么在申報表里成了這么多利潤,哪里錯了

郭老師 解答

2020-05-11 18:30

你的管理費歐沒有填寫

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:31

好了,謝謝啦

郭老師 解答

2020-05-11 18:32

不用客氣的,

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:33

那今年的虧損,在這張表里不顯示嗎

郭老師 解答

2020-05-11 18:35

你的利潤是零,沒有虧損。

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:36

利潤是一120300

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:37

郭老師 解答

2020-05-11 18:41

你們是在籌建期的嗎?

郭老師 解答

2020-05-11 18:41

主表保存之后,你的彌補虧損表再打開看一下。

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:41

去年只有工資,沒收入1屬于0申報

郭老師 解答

2020-05-11 18:43

那你需要納稅調增的。

郭老師 解答

2020-05-11 18:43

籌建期開辦費,不可以稅前扣除。

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:43

工資哪里調增了,利潤里也顯示虧損12萬

郭老師 解答

2020-05-11 18:44

納稅調整明細表扣除項目的其他里面。

檸檬好萌i 追問

2020-05-11 18:45

好的

郭老師 解答

2020-05-11 18:46

不用客氣的。

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的,是這樣的。
2020-03-22 09:54:57
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好 個稅匯算清繳截止日期是6月30日,企業(yè)所得稅匯算清繳截止日期是5月31日
2022-03-17 08:53:57
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