老師我想問(wèn)一下,審計(jì)報(bào)告出的應(yīng)納稅所得額調(diào)整表 1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)增加28752.20 是不是我要在賬載金額上加上這個(gè) 2.營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金0.46 3.營(yíng)業(yè)外支出-壞賬16770.09 4.管理費(fèi)用-清掃費(fèi)3000 是沒(méi)有發(fā)票 5.銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)也是沒(méi)有發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這些具體都是調(diào)整在那個(gè)項(xiàng)目上
lazykratay
于2020-05-11 16:45 發(fā)布 ??1570次瀏覽
- 送心意
劉之寒老師
職稱: 稅務(wù)師
2020-05-11 17:03
你好!1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、稅收滯納金、無(wú)票費(fèi)用在年報(bào)附表“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”填寫。2、不能扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、稅收滯納金都填寫在“賬載金額”。3、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用在17行“其他”欄填寫,“賬載金額”填寫實(shí)際入賬金額,“稅收金額”填寫0。4、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失在“A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”中填報(bào)。
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-30 04:42:02

1業(yè)務(wù)找大夫扣除200*60%=120
100這個(gè)收入不對(duì)吧
2022-12-26 11:07:31

2021年該企業(yè)在稅前準(zhǔn)予扣除的營(yíng)業(yè)外支出為
80+10=90
2022-06-21 09:41:35

你好!1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、稅收滯納金、無(wú)票費(fèi)用在年報(bào)附表“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”填寫。2、不能扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、稅收滯納金都填寫在“賬載金額”。3、無(wú)發(fā)票的費(fèi)用在17行“其他”欄填寫,“賬載金額”填寫實(shí)際入賬金額,“稅收金額”填寫0。4、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失在“A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”中填報(bào)。
2020-05-11 17:03:37

你好,同學(xué)
營(yíng)業(yè)收入2800
計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、2800*0.5%=14,15*60%=9
廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。2800*15%=420
合計(jì)就是9%2B420=429
2024-05-14 14:14:24
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