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softbutbrave
于2020-05-11 14:48 發(fā)布 ??3400次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-11 14:49
你好 年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他
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匯算年度納稅調增下一個年度匯算清繳納稅調減是什么情況
答: 你好!就是今年要多交點企業(yè)所得稅,下一年將多交的調回去(下一年少交一點)
老師,年度匯算清繳成本類納稅調增,應該填那個表
答: 你好 年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,籌辦期的年度匯算清繳不用納稅調增吧!
答: 你好,所有的都需要納稅,調增的他不允許虧損。
老師,填報年度匯算清繳A10500納稅調增表后,A100000申報表中的調增行數(shù)據(jù)沒有帶入是0,這怎么回事呢?
討論
請問老師,有費用是白條,匯算清繳時納稅調增,那以后每一個年度匯算清繳時都要對這筆金額進行納稅調增嗎?
上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時社保緩繳部分做了納稅調增,緩繳部分已于本年度繳納,那么在本年度匯算清繳時社保部分是否可以調減上年度緩繳部分?
年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表哪一欄?
老師,我想問一下,我們投資的基金,在21年開始按照以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算,在21、22年度匯算清繳時,公允價值變動部分都進行了納稅調減,23年處置了該基金,該公允價值對應的部分是否需要納稅調增
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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