請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,第一年前面幾個(gè)月都是零申報(bào),但是 問(wèn)
你好是的,是需要做賬報(bào)稅。 答
老師,選項(xiàng)A為什么是正確的? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
書(shū)上說(shuō):以物易物的易貨合同,計(jì)稅依據(jù)是合同所載的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:之前的同事在 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問(wèn)
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答

房地產(chǎn)公司企業(yè),項(xiàng)目已辦理入住但未辦理決算,在填列所得稅年報(bào)A105010視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),請(qǐng)問(wèn)老師,A:按照當(dāng)年開(kāi)票收入填列可以嗎?B:不填報(bào)此表可以嗎?C:怎樣填報(bào)最符合企業(yè)利益?
答: 你好,同學(xué)。 是的,按開(kāi)票收入填寫(xiě)是可以的。 這是要申報(bào)的。 根據(jù)你收入確定 合理的利潤(rùn)完稅就是了的
年報(bào)“視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表”中的納稅調(diào)整金額不管是正數(shù)還是負(fù)數(shù),咋在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中”都是調(diào)減呢?
答: 不會(huì)吧,看看是不是調(diào)反了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105010),老師,請(qǐng)問(wèn)我們有贈(zèng)送出去的產(chǎn)品和發(fā)給員工的,這些視同銷(xiāo)售,哪這個(gè)表我是不是也要填啊?謝謝老師了
答: 您好,若您贈(zèng)送出去的產(chǎn)品和發(fā)給員工產(chǎn)品未確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,則需要填寫(xiě)A105010。并且視同銷(xiāo)售增值稅也未計(jì)提也需要計(jì)提(增加成本費(fèi)用),所以您視同銷(xiāo)售要考慮企業(yè)所得稅和增值稅的影響。


檸檬樹(shù) 追問(wèn)
2020-05-11 16:42
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-11 16:53