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送心意

小云老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-05-10 23:36

你好,要交的就是消費(fèi)者承擔(dān)的

a9ma72 追問

2020-05-10 23:40

最終都有消費(fèi)者全部承擔(dān)了嗎?

a9ma72 追問

2020-05-10 23:46

他中間環(huán)節(jié)不是交了增值額的稅了嗎

a9ma72 追問

2020-05-10 23:47

為啥說全部轉(zhuǎn)嫁消費(fèi)者了呢

小云老師 解答

2020-05-10 23:50

比如,你銷項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)6,成本是20,你在算定價(jià)是不是就會(huì)考慮20+4才是可以保本的金額,所以實(shí)際就是消費(fèi)者在承擔(dān)

a9ma72 追問

2020-05-10 23:54

還是沒懂啥意思

小云老師 解答

2020-05-11 00:00

交的稅越多價(jià)格越高

a9ma72 追問

2020-05-11 00:05

就是只是企業(yè)要交的時(shí)候要計(jì)算出來多少稅要交是吧,其實(shí),他不可能以成本和稅就賣出去,他們不可能不掙錢的,是吧,就算繳稅了,也是在掙了錢里交

小云老師 解答

2020-05-11 00:55

增值稅是不管你有沒有利潤的,只要流轉(zhuǎn)就得交
但是不管交多少,最后都是消費(fèi)者承擔(dān)

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
委托加工做進(jìn)項(xiàng) 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
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