老師,您好! 我想咨詢一下,關(guān)于段履約的賬務(wù)處理,看了會計學(xué)堂老師的視頻,我還是迷糊的。 我公司是小規(guī)模納稅人,室內(nèi)外裝修的公司 問題1.前期談客戶沒有簽約前,談風(fēng)格,設(shè)計效果這些都需要成本人工,這些做賬計入哪里? 問題2.簽約以后,收到客戶預(yù)付款項,怎么做賬務(wù)處理? 問題3.簽約后、沒有施工前預(yù)定材料,預(yù)付給供應(yīng)商的材料款,怎么做賬務(wù)處理? 問題4.無法確定工程進度,前期材料已經(jīng)定制,采購,形成成本后,收入也要按照完工進度做嗎?怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本是采購,定制款都要結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? 以10萬工程為例: 1.發(fā)生前期成本費用1000元 成功簽合同的:借 主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸 銀行存款1000 /借,合同履約成本1000 貸 銀行存款1000 沒有簽合同的:借 銷售費用1000 貸 銀行存款1000 2.簽約以后收到客戶預(yù)付工程款2萬 : 借 銀行存款 2萬 貸 預(yù)收賬款--XX工程 2萬 3.簽約后、沒有施工前訂購材料3萬 借 預(yù)付賬款--XX供應(yīng)商 3萬 貸 銀行存款 3萬 /借 合同履約成本3萬 貸 銀行存款3萬。

魚的記憶
于2020-05-10 09:59 發(fā)布 ??1653次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-05-10 10:30
1.要做的,這計入工程成本
2.借 存款 貸 預(yù)收賬款
3.借 預(yù)付賬款
貸 存款
4.是的,按完工進度處理
處理是可以的
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購進時 借:庫存商品 貸:銀行存款
銷售時,借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,是對的
2019-05-24 16:13:47
1.要做的,這計入工程成本
2.借 存款 貸 預(yù)收賬款
3.借 預(yù)付賬款
貸 存款
4.是的,按完工進度處理
處理是可以的
2020-05-10 10:30:12
您好,一般是計入管理費用-工資。
2017-10-23 13:49:54
同學(xué)您好,是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本,不包括管理費用財務(wù)費用的
2021-10-10 20:54:17
你好,是需要計算什么稅款的應(yīng)納稅額?
2019-07-29 10:23:07
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