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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 19:57

取得應(yīng)付職工薪酬這個(gè),科目

Lius 追問

2020-05-09 20:00

老師那我們交社保和公積金時(shí)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算請(qǐng)問怎么填這個(gè)表呢,我們付社保時(shí)直接借 管理費(fèi)用   貸 銀行

maize老師 解答

2020-05-09 20:03

那直接取管理費(fèi)用 這個(gè)二級(jí)科目,

Lius 追問

2020-05-09 22:29

應(yīng)付職工薪酬里只有個(gè)工資50000元,填年報(bào)這張表工資就填5萬元,然后下面社保和公積金就填管理費(fèi)用-社保和公積金的數(shù)就行是嗎

maize老師 解答

2020-05-09 23:30

是的,社保和公積金填寫是單位繳費(fèi)

Lius 追問

2020-05-10 13:40

老師年報(bào)里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)要是跟賬里應(yīng)付職工薪酬科目合計(jì)數(shù)不一致能行嗎?因?yàn)槲疑绫:凸e金沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,直接管理費(fèi)用了

maize老師 解答

2020-05-10 14:46

可以的,你按合計(jì)算可以

Lius 追問

2020-05-10 19:16

Lius 追問

2020-05-10 19:21

老師您看到我發(fā)的這張年報(bào)的表了嗎?第一行工資我就填我賬里應(yīng)付職工薪酬-工資累計(jì)數(shù)   第8行和第9行我就按賬里管理費(fèi)用社保公積金累計(jì)數(shù)填的,您看這樣是這樣填吧

maize老師 解答

2020-05-11 08:18

要是計(jì)提都2020年做19年匯算清繳之前都發(fā)了話,是的

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你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算: (一)2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅;年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率;預(yù)繳稅款時(shí),未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng),以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 (二)2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
工資薪金這個(gè) 你這個(gè)2019年計(jì)提2020.5.31號(hào)之前發(fā)都算這個(gè),要是之前都發(fā),取得是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方,國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
你們這個(gè)按下面這個(gè)計(jì)提嗎,計(jì)提工資這個(gè)2020.5.30之前都發(fā)嗎,發(fā)就稅收金額=賬載金額=實(shí)際發(fā)生額=應(yīng)付職工薪酬 工資貸方
2020-05-14 19:17:52
你好,這個(gè)可以去重新申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務(wù)局可以操作 。過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。
2022-06-17 22:41:24
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精選問題
  • 我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對(duì)

    你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒有給你開票?

  • 老師好!請(qǐng)問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的???平時(shí)的款項(xiàng)

    你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。

  • 受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào)

    哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。

  • 老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn),

    同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的,

  • 小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致

    小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款

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