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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-09 16:59

你好  借庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸其他應(yīng)付款-專用經(jīng)費

小胡 追問

2020-05-09 17:01

那實際使用報銷時,借:其他應(yīng)付款  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費  是這樣嗎?不通過費用核算嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 17:06

你好  借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款

小胡 追問

2020-05-09 17:09

不是的老師,因為之前收到了這些扣款借:庫存現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)付款  那報銷的時候不是要沖其它應(yīng)付款嘛

meizi老師 解答

2020-05-09 17:18

你好   你們這個錢公司意思是單獨存在   不會計入費用的話 就直接做    借庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸其他應(yīng)付款-專用經(jīng)費    現(xiàn)在支付  借其他應(yīng)付款-專用經(jīng)費貸銀行存款

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你好 借庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸其他應(yīng)付款-專用經(jīng)費
2020-05-09 16:59:43
同學(xué)你好,一般情況下,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款。
2021-05-16 19:53:31
同學(xué)你好 屬于公益類收入 記入教育事業(yè)收入
2018-01-27 11:41:30
你好,你沒有發(fā)票收回,要不就是所有支出都做稅前調(diào)增,要不算發(fā)給他的獎金
2020-05-18 17:28:38
那你要計入營業(yè)外支出了,因為沒有發(fā)票
2020-05-18 17:02:34
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