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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-09 16:58

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:07

那這部分銷售額和稅額是不是在申報的時候填寫在納稅檢查調(diào)整里面,這個需要跟專管員聯(lián)系么

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:07

做調(diào)整太麻煩了

郭老師 解答

2020-05-09 17:10

增值稅的時候你看這個發(fā)票填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票填寫證書,不需要跟稅管員說。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:13

申報的時候是填寫在未開票收入里面寫上負(fù)數(shù)么?

郭老師 解答

2020-05-09 17:16

你好是的,填寫負(fù)數(shù)銷售額。

超級的可樂 追問

2020-05-09 17:20

好的,多謝您了!

郭老師 解答

2020-05-09 17:21

不用客氣的,

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-05-09 16:58:35
需要做2019年賬上,不要跨年了,2019年費(fèi)用和成本不做2020年上面
2020-01-14 11:47:23
只需要對補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,做分錄
2020-04-29 14:43:04
企業(yè)連續(xù)虧損,是不作處理的。 遞延所得稅一定是未來期間能夠抵扣回來的才確認(rèn)。
2019-06-13 10:43:44
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
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