
老師我們是生產(chǎn)型企業(yè)有出口業(yè)務(wù)。我們3月份申請(qǐng)退稅500元,只退給了400元,那么我們剩下的100元會(huì)計(jì)說不退了,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況那。還說剩余未退的這100元要繳納增值稅的三項(xiàng)附加稅。那我這個(gè)附加稅表怎么填那。這100元我填在哪個(gè)位置
答: 你好,免抵額需要計(jì)提附加稅的,
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報(bào)表如何申報(bào)。
答: 按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅嗎?
答: 你好,需要綜合看增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額的


FINE &趙娜 追問
2020-05-09 11:34
暖暖老師 解答
2020-05-09 11:39