9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

某微波爐生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人將自產(chǎn)的微波爐300臺(tái)8個(gè)職工做中秋福利每臺(tái)成本600元市場(chǎng)銷價(jià)1130元含稅稅率13%同時(shí)購(gòu)進(jìn)了煮蛋機(jī)300臺(tái)一并發(fā)給職工取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款24000元限額3120元會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是
答: 你好,確認(rèn)收入的金額=300*1130/1.13=300000 確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額=300*1130%2B24000%2B3120=366120 所以選擇AE選項(xiàng)
工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月10日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明金額450000元,增值稅稅額58500元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)21800元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的80%零售,取得含稅銷售額565000元,存入銀行:20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
答: 借庫(kù)存商品470000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額60600 貸銀行存款530600
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019 年 6 月10 日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明金額 450 000 元,增值稅稅額 58 500 元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 21 800 元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的 80%零售,取得含稅銷售額 565 000 元,存入銀行;20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
答: 你好同學(xué),稍等一下

