
請問老師,小規(guī)模納稅人,如果季度開發(fā)票不超過30萬,沒有無票收入的情況下,增值銳該怎么處理啊,
答: 您好 正常入賬,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 符合免稅條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度的銷售收入不超過30萬就不繳納增值稅,請問如果開票金額超過了30萬,是超過部分繳納增值稅還是該季度的所有開票金額繳納增值稅?
答: 該季度的所有開票金額繳納增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模納稅人季度開票(普票),不超過45萬不繳增值稅。按照季度納稅,如果1月開了30萬,2-3月開了10萬,這種情況下季度沒有達(dá)到45,但是有一個月超過15萬,需要繳增值稅嗎?
答: 你好 按照季度申報(bào)的 看累計(jì)開票 不超過45就可以!





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