
請(qǐng)問(wèn)老師 我2015年8月有一張憑證,收到是專票,發(fā)票抵扣了 我把分錄寫(xiě)錯(cuò)了,2015年8月寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用960元,貸:現(xiàn)金,當(dāng)月憑證正確應(yīng)該為:借:管理費(fèi)用 820.51 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅金 139.49 貸;現(xiàn)金 960 請(qǐng)問(wèn) 我現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整
答: 借;應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅金 貸;以前年度損益調(diào)整
去年購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)一直沒(méi)有抵扣,今年本月想抵扣發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)了。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng))貸:現(xiàn)金去年購(gòu)買(mǎi)電器開(kāi)的專票沒(méi)有認(rèn)證抵扣,本月想認(rèn)證抵扣。借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:現(xiàn)金之前的會(huì)計(jì)把科目都做錯(cuò)了,我要如何更改,怎么做憑證
答: 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用附負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn)一下我今年2月份做了一筆 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是借 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。 現(xiàn)在我要怎么調(diào)分錄?
答: 借其他應(yīng)收款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

