
修訂A105000納稅調整項目明細 業(yè)務招待費支出,稅收金額怎么填
答: 您好 稅收金額欄次是系統(tǒng)自動帶入數據 不需要自己填寫的
納稅調整項目。 業(yè)務招待費稅務標準是什么?
答: 你好,企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問匯算清繳業(yè)務招待需要調增,我是在A105000納稅調整項目明細表的調整類項目第15行業(yè)務招待費支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調呢
答: 你好 業(yè)務招待費支出的賬載金額填寫賬面發(fā)生金額,稅收金額填寫稅法允許扣除的金額 賬面金額與稅收金額的差額,就是納稅調增的金額
老師 營業(yè)收入是8431.7 業(yè)務招待費金額是612, 納稅調整項目明細表的業(yè)務招待費的賬載金額和稅收金額 調增金額 調減金額如何填寫,可以幫我算一下嗎
我們是小規(guī)模,再報年底所得稅匯算清剿的時候,納稅調整項目中業(yè)務招待費支出賬載金額怎樣填稅收金額怎樣填?我們的業(yè)務費沒超支也得填嗎,謝謝老師。
在做年報,報的時候有一個納稅調整項目,公司有幾筆業(yè)務招待費,共759,其他的就只有一個收入290000元,現(xiàn)在要怎么填稅收金額呢,按照它的要求算了也不對呀

